送心意

田老师

职称会计师

2019-06-25 10:24

去年的租金费用去,付了9000元,开票只开了3000元,剩余的6000元计入应付账款还是计入预付账款问题都不大,问题是要想办法要回6000元的发票,

梵音 追问

2019-06-25 11:05

物业已经同意补开了,之前的计入应付账款也合理吗?

田老师 解答

2019-06-25 11:08

去年的租金费用本来就是应该计入应付账款科目呀,去年做账时借;成本等你  贷;应付账款

梵音 追问

2019-06-25 11:11

借:库存现金,应付账款,贷:银行存款。之前是这么记的

田老师 解答

2019-06-25 11:16

现在付钱就是借:应付账款,贷:银行存款

梵音 追问

2019-06-25 11:19

是去年已经付款了还没有收到票,准备在下个月补开发票的样子,也就是要把金额转进管理费用

田老师 解答

2019-06-25 11:23

本来付了钱应该借;成本等  贷:银行  就行 等得发票放上去就行,如果你做预付款的话就是预付下一年的钱,所以不是用应收款还是预付款科目的问题,要搞清楚是哪年的成本问题

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去年的租金费用去,付了9000元,开票只开了3000元,剩余的6000元计入应付账款还是计入预付账款问题都不大,问题是要想办法要回6000元的发票,
2019-06-25 10:24:43
本月的租金要列入本月的费用,你可以做到预付账款中,借预付账款,贷库存现金等;等来了发票冲回,借管理费用等,贷预付账款。
2019-06-25 10:21:33
您好:计入“长期待摊费用”
2019-03-17 20:25:58
您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款。
2017-03-21 11:11:49
你好进项不需要暂估 只暂估其他的就可以。
2020-06-11 09:51:28
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