老师,我们公司是食品设备公司(制造业),现在我接手做成本核算这块,发现之前的账特别乱,我的前任会计可以说没做过材料出库,因为当时听他们说直接拿货,没走系统的,然后现在为了库存数跟实际对得上,比如人家拿10件,系统就走20件,这样达到数量一致。那这样的话,我这个月结转材料成本,结转完工产品该如何做?还有个问题就是: 公司有些设备的折旧没有月月提,中间有隔断,还发现已经提完的今年还在提,应该提的却又没提了。该怎么操作?
学堂用户_ph363270
于2019-06-22 14:10 发布 756次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2019-06-22 15:04
既然走系统就需要先录入期初数据,商品存货都要盘点 属于固定资产的要盘点录卡片再提折旧
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既然走系统就需要先录入期初数据,商品存货都要盘点 属于固定资产的要盘点录卡片再提折旧
2019-06-22 15:04:36

没问题,少做几个会计分录
2018-10-10 06:14:31

您好
生产型企业 这样账务处理流程正确的
2019-07-12 06:47:32

你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01

你好同学,稍等回复你
2023-04-20 13:04:57
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学堂用户_ph363270 追问
2019-06-22 15:26
学堂用户_ph363270 追问
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