老师,要是外购的税金要坐成本里吗 问
是普票就计入成本,专票可以抵扣的不计入成本 答
老师您好 给客户送礼是计入招待费还是业务宣传费 问
那个就是科目招待费 答
老师想请问一下现在还需要外汇备案吗 问
是银行收汇吗?如果是的话,你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了 答
老师好,我司6月1日开始聘用了一个4级残疾人员,6月 问
你好,每年要到残联做年审 另外,税务这块,可咨询下当地税局,是否要单独备案 答
老师您好 开发票社保一台金额较大 可以分四张金 问
可以那样开的,没问题的哈 答

老师,上年预提的费用没有开进来,清算的时候已经返回利润,那我是不是应该在下年做一笔:借:其他应付款-预提费用,贷:利润分配-未分配利润?
答: 是的,你的理解很对
老师,咨询下,如果要给别人的利润,去年的,之前挂账了,但是现在不给他们了,要如何挂账之前的会计挂了其他应付款~某人,利润分配,那现在冲回,利润分配要调到去年年底吧那就会影响今年的利润,今年的就不准了吧我之前是做的利润分配~未分配利润直接挂账 其他应付款~某人,这样做是不是有些问题?现在我是不是之前冲回借:其他应付款~某人贷:利润分配~未分配利润我们是小公司,我就没有把利润分配中分的很细
答: 你好! 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
开始建账.前面几个月的没有记账资产与负债的差额可以计入其他应付款吗还是一定要记入利润分配的未分配利润?
答: 利润分配的未分配利润 实务中做这个,其他应付款需要有明细才可以挂
借:利润分配-未分配利润贷:其他应付款-某某 分录的摘要怎么写了,冲之前的借款,这些借款早就还清了,还一直在账上挂其他应付款
非独立核算:分公司上缴利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-上交利润 上交利润后总公司再已劳务费的方式转分公司,可以吗
年终分配利润的会计分录这样对吗?借:利润分配-应付利润,其他应收款-股息红利;贷:应付利润;第二步:借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,交纳时:借:应付利润,贷:现金
我们处理利润是这样走账的:1、利润分配 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 2、分配利润 借:应付利润 贷:其他应付款 3、还款 借:其他应付款 贷:库存现金。请问老师:这第3步的附件我用什么?
年底报表应付款:90万,应收60万,其他应付款110万,其它应收40万,未分配利润—2263万,正常吗?帮我分析下,刚接手


逢考必过HH 追问
2019-06-21 18:12
文文老师 解答
2019-06-21 19:56