@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

老师,上年预提的费用没有开进来,清算的时候已经返回利润,那我是不是应该在下年做一笔:借:其他应付款-预提费用,贷:利润分配-未分配利润?
答: 是的,你的理解很对
老师,咨询下,如果要给别人的利润,去年的,之前挂账了,但是现在不给他们了,要如何挂账之前的会计挂了其他应付款~某人,利润分配,那现在冲回,利润分配要调到去年年底吧那就会影响今年的利润,今年的就不准了吧我之前是做的利润分配~未分配利润直接挂账 其他应付款~某人,这样做是不是有些问题?现在我是不是之前冲回借:其他应付款~某人贷:利润分配~未分配利润我们是小公司,我就没有把利润分配中分的很细
答: 你好! 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
非独立核算:分公司上缴利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-上交利润 上交利润后总公司再已劳务费的方式转分公司,可以吗
答: 分公司上缴利润 借:其他应付款-总公司 贷:银行存款 总公司再已劳务费的方式转分公司 ,劳务是分公司的业务吗
年终分配利润的会计分录这样对吗?借:利润分配-应付利润,其他应收款-股息红利;贷:应付利润;第二步:借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,交纳时:借:应付利润,贷:现金
我们处理利润是这样走账的:1、利润分配 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 2、分配利润 借:应付利润 贷:其他应付款 3、还款 借:其他应付款 贷:库存现金。请问老师:这第3步的附件我用什么?
年底报表应付款:90万,应收60万,其他应付款110万,其它应收40万,未分配利润—2263万,正常吗?帮我分析下,刚接手









粤公网安备 44030502000945号



米兔 追问
2019-11-12 19:46
meizi老师 解答
2019-11-12 19:48
米兔 追问
2019-11-12 19:53
米兔 追问
2019-11-12 19:55
meizi老师 解答
2019-11-12 19:56
米兔 追问
2019-11-12 20:01
meizi老师 解答
2019-11-12 20:02
米兔 追问
2019-11-12 20:04
meizi老师 解答
2019-11-12 20:08
米兔 追问
2019-11-12 20:14
meizi老师 解答
2019-11-12 20:14