老师你好,我是负责做内账的,我们公司的外账有代账公司来做,请问每月随工资表发放给业务的电话费补助200元,业务每月会给我200元电话费发票,我是否直接把发票给外账会计做外账做就行,我内账的话直接把电话费补助视为工资发放,每月直接计提应付职工薪酬就行了?不需要在单独把电话费做个记账凭证吧?
晶仔
于2019-06-17 12:02 发布 1540次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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每月直接计提应付职工薪酬就行了?不需要在单独把电话费做个记账凭证吧?
是的,不用
2019-06-17 12:06:10

这个做的是5000 ,贷应付职工薪酬工资 5000贷其他应收款 电费 20 银行
2020-06-18 16:58:06

是的啊
2017-12-19 09:18:57

你好,冲掉之前的应付职工薪酬,是之前多计提了吗
两个月的工资未发,在应付职工薪酬贷方体现就是了(做了计提的分录就可以了)
2022-04-14 09:07:13

你好 可以 借方管理费用 贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行 明细走非货币性福利
2019-01-14 11:36:44
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