老师:17年预付一万当时没收到发票,做账时借管理费用,贷银行存款。现在付尾款2万,收到专票3万,该怎办?是我这样做分录吗?但为我这样做资产负债表不平呢?

芷嫣
于2019-06-14 15:17 发布 709次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-14 15:32
直接冲减管理费用,不用以前年度损益调整
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看下损益结转了吗?
2020-05-24 17:07:13
是这样吗?那还要结转以前年度损益调整的
2019-06-14 17:56:45
利润表里不是管理费用去了3500,当月哪来的利润,净利润不是一3500
2017-02-22 22:15:38
上个月按实际发放计提,期末都是平的,新增加一个有后多计提才有变化
2019-11-06 13:43:54
是因为疫情给你退回来的吗
2020-04-03 17:31:57
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