我是一个建筑公司的会计,有个挂靠项目先打了一笔钱用于工程项目材料款,收到这笔款时,我的分录是:借:银行存款 贷:其他应付款(**借款) 随着这个项目又用此笔款用于购买原材料,我的分录是:借:预付账款 贷:银行存款 这样做正确吗?收到该笔材料款发票时,我又该怎么做分录呢?谢谢您!
Justin
于2019-06-14 11:03 发布 1072次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-06-14 11:05
借:原材料
贷:预付账款
相关问题讨论

借:原材料
贷:预付账款
2019-06-14 11:05:52

你好!分录是正确的。收到材料发票时,借:原材料 进项 贷:预付账款。
2019-06-14 11:55:34

您好,应当是其他应付款--法人
2020-07-28 16:47:58

你好!其实计入其他应收才更好。你说的工程报名是做什么?是去投标?
2017-08-19 17:06:17

你好,只能是这样处理了
2016-09-06 10:05:39
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