老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


老师请问2月份发票到领导签字后挂了往来账,6月份通知付款时做什么手续?需要领导再签一遍字吗?
答: 不用,付款申请单领导已经签字了,付款的时候就不用领导签字了,直接付款就好了
公司领导要求付往来款,需要什么样的手续,直属领导微信通知的我
答: 你好,这些具体的是什么业务的?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师一月份挂往来账的员工报销款,领导已签字,因资金不足未付,五月份可以支付时要做哪些手续?
答: 1月份未付的报销应该是挂:其他应付款-XX的。 现在支付时,可以让该员工写一个收款收据,备注收到1月份报销款,然后以这个收据,借:其他应付款-XX 贷:库存现金




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花开か半夏 追问
2019-06-13 16:26
花开か半夏 追问
2019-06-13 16:31
小杨老师 解答
2019-06-13 16:38
花开か半夏 追问
2019-06-13 16:54
小杨老师 解答
2019-06-13 16:56