林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

我们有一笔费用是收到发票之后再付款 发票是专票。收到的票是一年的费用 现在付钱是先付半年的费用 后半年的费用之后再支付 请问这个我应该怎么做账?
答: 这个费用是按月摊销的吗
主管给我一些请款单,前几天我付了,今天做银行凭证时,有专用发票没有抵扣联,主管说这样她做过转账了,抵扣联以前认证了,我做账时要记在费用还是应付账款里呢?
答: 你好,应当是通过银行转账支付,借方就看是计入原材料,库存商品或者期间费用科目了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好我们贷款付担保费怎么做账,还有收到担保费用发票专用发票怎么做账,谢谢
答: 你好 借财务费用-担保费 应交税费应交增值税 贷银行存款





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你徐. 追问
2019-06-12 14:25
郭老师 解答
2019-06-12 14:27
你徐. 追问
2019-06-12 14:34
郭老师 解答
2019-06-12 14:41
你徐. 追问
2019-06-12 14:44
郭老师 解答
2019-06-12 14:49
你徐. 追问
2019-06-12 14:52
郭老师 解答
2019-06-12 14:54
你徐. 追问
2019-06-12 14:55
郭老师 解答
2019-06-12 14:57