主管给我一些请款单,前几天我付了,今天做银行凭证时,有专用发票没有抵扣联,主管说这样她做过转账了,抵扣联以前认证了,我做账时要记在费用还是应付账款里呢?
つ、 Pudding
于2016-08-08 09:24 发布 1044次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-08 09:30
重点是发票认证过了,我做费用是不是要写进项税额??那和当月认证发票金额就不一致了
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你好,应当是通过银行转账支付,借方就看是计入原材料,库存商品或者期间费用科目了
2016-08-08 09:25:46

你好,不可以入账的
2016-11-24 10:33:03

您好。您的意思是 应付账款是负债类,需要放在贷方,对吧
2022-01-06 22:41:29

这个费用是按月摊销的吗
2019-06-12 14:22:01

你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:成本费用
贷:其他应付款
2019-08-22 14:47:59
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2016-08-08 09:25
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2016-08-08 09:36