老师你好,我第三季利润表,财务费用下边的利息费用 问
您好,你更正申报表就可以 答
我得第四季度。利润表的未分配利润大于资产负债 问
通过以前年度调整调整处理的? 答
季报财报利润表里的本期金额是填1-3月4-6月7-9月 问
同学,你好 填1-3月1-6月1-9月1-12月数据 答
老师您好 注销之前要做汇算清缴吗 所得税税率是5 问
你好需要做汇算清缴的,税率时对的 答
分公司未分配利润交于总公司会计分录 问
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 答

老师,企业做账,是应该先把五险一金都扣除后在给员工发工资嘛?然后缴纳个人那部分计,其他应收,有没有先把工资发了,在缴纳时候在计员工其他应收款,是不是一个道理啊,这两种
答: 这个处理是同一个道理的
老是,您好,我在做账的时候2017年的个人社保没有在发工资的时候出,到了2018年年初其他应收款个人社保有余额怎么处理呢?
答: 你可以在今年吧个人社保扣除下来,就能平了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,我上月发工资多转了钱在银行代发工资户,如果做帐把它放其他应收款,那应该拿什么凭证做账呢?
答: 您好 银行代发工资户单位有没有单独的银行账号?
老板帮亲戚交社保,不发工资,从公司对公户上扣的钱,这部分钱老板说以后再把钱打过来,这部分垫付的钱计入其他应收款吗?应该怎么做账好呢?
发工资不是从公账上面发的,是转给老板,然后老板从他卡里发,这样行吗?转给老板,之前财务做账是其他应收款。然后发工资直接去冲这个其他应收款,可以吗?》
A员工6月交了社保,7月也交了社保,7月发6月工资,其他6月没计提6月的社保,现在其他应收款贷方多挂了一个月的社保,怎样做账冲销








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天边的兔子 追问
2019-06-11 16:04
maize老师 解答
2019-06-11 16:07