@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

老师,企业做账,是应该先把五险一金都扣除后在给员工发工资嘛?然后缴纳个人那部分计,其他应收,有没有先把工资发了,在缴纳时候在计员工其他应收款,是不是一个道理啊,这两种
答: 这个处理是同一个道理的
老是,您好,我在做账的时候2017年的个人社保没有在发工资的时候出,到了2018年年初其他应收款个人社保有余额怎么处理呢?
答: 你可以在今年吧个人社保扣除下来,就能平了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老板帮亲戚交社保,不发工资,从公司对公户上扣的钱,这部分钱老板说以后再把钱打过来,这部分垫付的钱计入其他应收款吗?应该怎么做账好呢?
答: 需要按自己员工做才可以,挂靠社保是违法的
发工资时发现金,举个例子,该发32.63,取款只能取32.6那做账,借,现金32.6。贷银存32.6那发工资时,借应付工资32.6 3贷其他应收款社保 现金32.6这样就不平了?
A员工6月交了社保,7月也交了社保,7月发6月工资,其他6月没计提6月的社保,现在其他应收款贷方多挂了一个月的社保,怎样做账冲销








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曹 追问
2019-01-24 13:10
郭老师 解答
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