送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-11 11:58

你好,你账面都没有做这个应当作废发票的收入,就不需要做红冲分录啊

腹有诗书气自华c 追问

2019-06-11 12:07

但是我报5月税的时候多了这张票的税额,我6月想把他抵掉,咋在账面反映呀

邹老师 解答

2019-06-11 12:08

你好,那先补做正常收入分录,然后做一笔负数分录冲销

腹有诗书气自华c 追问

2019-06-11 12:08

咋样在账上能体现我6月把5月多缴的税额给抵掉

邹老师 解答

2019-06-11 12:09

你好,做一笔负数分录冲销就可以把5月份多缴纳的税额给抵掉了

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相关问题讨论
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
您好,红字的也得做账
2022-03-22 17:28:15
好,不用的,不用做账。
2022-06-28 09:24:46
你好,这个普通发票还是专票的,普通发票的话你们可以红冲专票的不行。
2023-08-31 18:45:39
应按照发票实际作废和重新开具的时间来入账,即在10月份入账。但涉及具体账务处理最好依据企业内控制度和会计准则。
2024-10-21 15:49:51
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