送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-11 11:58

你好,你账面都没有做这个应当作废发票的收入,就不需要做红冲分录啊

腹有诗书气自华c 追问

2019-06-11 12:07

但是我报5月税的时候多了这张票的税额,我6月想把他抵掉,咋在账面反映呀

邹老师 解答

2019-06-11 12:08

你好,那先补做正常收入分录,然后做一笔负数分录冲销

腹有诗书气自华c 追问

2019-06-11 12:08

咋样在账上能体现我6月把5月多缴的税额给抵掉

邹老师 解答

2019-06-11 12:09

你好,做一笔负数分录冲销就可以把5月份多缴纳的税额给抵掉了

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