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腹有诗书气自华c
于2019-06-11 11:55 发布 676次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-11 11:58
你好,你账面都没有做这个应当作废发票的收入,就不需要做红冲分录啊
腹有诗书气自华c 追问
2019-06-11 12:07
但是我报5月税的时候多了这张票的税额,我6月想把他抵掉,咋在账面反映呀
邹老师 解答
2019-06-11 12:08
你好,那先补做正常收入分录,然后做一笔负数分录冲销
咋样在账上能体现我6月把5月多缴的税额给抵掉
2019-06-11 12:09
你好,做一笔负数分录冲销就可以把5月份多缴纳的税额给抵掉了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-06-11 12:07
邹老师 解答
2019-06-11 12:08
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2019-06-11 12:08
邹老师 解答
2019-06-11 12:09