老师我们三季度9月收到一张进项发票,对方公司在10月份把9月份的发票作废了然后重新开具的,我们公司入账的话是入账在9月还是10月呢?
恋念不忘
于2024-10-21 16:01 发布 298次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-10-21 16:02
你好,你9月份如果没有做账的话就不用做进去了,你如果9月份已经结账了,那么你正常做,然后在10月份做红字。
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老师三季度销项金额有点大,如果入账在10月份的话,我在9月可以将这笔成本先暂估入账是不,暂估入账的分录是不是借:主营业务成本 贷:应付账款
2024-10-21 16:04:01

是的,对方要我配合做红字信息表,在5月开了销项负数发票给我,然后过几天又开了一张正确的销项发票
2021-06-08 17:04:49

您好,同学,是可以的。
2020-12-24 15:26:05

你好 当月的作废了。 那你是购买方。 你认证了进项税发票了吗? 分录怎么做账的
2021-03-11 14:05:18

老师为什么?
2017-09-30 20:02:36
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