送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-10-21 16:02

你好,你9月份如果没有做账的话就不用做进去了,你如果9月份已经结账了,那么你正常做,然后在10月份做红字。

恋念不忘 追问

2024-10-21 16:05

老师三季度销项金额有点大,如果入账在10月份的话,我在9月可以将这笔成本先暂估入账是不,暂估入账的分录是不是借:主营业务成本   贷:应付账款

宋生老师 解答

2024-10-21 16:05

你好可以的,操作没问题。

恋念不忘 追问

2024-10-21 16:07

老师10月份收到发票,暂估入账的需要先冲回再重新入账,还是不用冲暂估入账的?

宋生老师 解答

2024-10-21 16:08

你好,这个需要冲减之前暂估的。

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老师三季度销项金额有点大,如果入账在10月份的话,我在9月可以将这笔成本先暂估入账是不,暂估入账的分录是不是借:主营业务成本 贷:应付账款
2024-10-21 16:04:01
是的,对方要我配合做红字信息表,在5月开了销项负数发票给我,然后过几天又开了一张正确的销项发票
2021-06-08 17:04:49
你好 当月的作废了。 那你是购买方。 你认证了进项税发票了吗? 分录怎么做账的
2021-03-11 14:05:18
您好,同学,是可以的。
2020-12-24 15:26:05
老师为什么?
2017-09-30 20:02:36
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