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恋念不忘
于2024-10-21 16:01 发布 355次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-10-21 16:02
你好,你9月份如果没有做账的话就不用做进去了,你如果9月份已经结账了,那么你正常做,然后在10月份做红字。
恋念不忘 追问
2024-10-21 16:05
老师三季度销项金额有点大,如果入账在10月份的话,我在9月可以将这笔成本先暂估入账是不,暂估入账的分录是不是借:主营业务成本 贷:应付账款
宋生老师 解答
你好可以的,操作没问题。
2024-10-21 16:07
老师10月份收到发票,暂估入账的需要先冲回再重新入账,还是不用冲暂估入账的?
2024-10-21 16:08
你好,这个需要冲减之前暂估的。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2024-10-21 16:05
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