老师您好,我想问下我们有张发票应该在5月作废但是忘记作废了,这张发票也没有在5月份入账,现在想着在6月份红冲,这个分录怎么做?5月的账已经结过了
立言
于2019-06-11 11:49 发布 681次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,你是小规模纳税人吧
2019-06-11 11:50:44

你好,你账面都没有做这个应当作废发票的收入,就不需要做红冲分录啊
2019-06-11 11:58:57

不改账,这个12月你做科目不变数值是负数冲掉之前8月收入就可以,重新开重新做一张蓝字 做账和你申报这个保持一致
2020-01-02 09:11:35

您好,可以在作废的这张发票背面再辅一张,没有作废字样的发票的复印件,正常做账,申报纳税,因为您在七月份的系统里没有作废,然后您再八月份可以开红字发票
2020-08-03 11:39:43

你好,5月份需要做红字发票分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
之前4月份没有作废的发票需要按正常销售做分录的
2018-06-13 20:56:21
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