送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-07 11:28

你好,4月份按正常销售处理的 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

我是另一个你 追问

2018-05-07 12:58

那这张作废的发票附在哪呢?

邹刚得老师 解答

2018-05-07 13:00

你好,就是放在  借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)  这笔分录后面 
你认为作废了,但是其实系统没有作废,需要按正常销售处理的

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相关问题讨论
你好,4月份按正常销售处理的 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-05-07 11:28:11
你好,普票是直接作废的
2020-03-31 15:29:02
先进行申报, 次月开具红字发票,冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正。要红冲的,不然系统会多计算你们的收入的
2019-07-03 13:16:20
1、需要重新开具正确的发票。 2、当月发生的可以作废处理,跨月的需要开具红字发票。
2018-11-19 13:34:51
实际业务没有问题的。
2019-12-25 17:27:52
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