公司5月采购办公用品,款付了,货也到了,发票6月才到,应该怎么做账呢
7688
于2019-06-11 09:05 发布 1073次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-11 09:06
您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用——办公费
贷:预付账款——暂估预付账款
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款
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您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用——办公费
贷:预付账款——暂估预付账款
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款
2019-06-11 09:06:46

金额能够确定吗?需要确认进项税额吗?
2019-03-11 14:38:10

您好!支付的时候计入预付账款,建议你在收到发票的时候计入管理费用办公费。
2017-06-14 11:50:59

你好!借库存商品-暂估 贷银行存款。
2017-07-07 16:43:08

您好!6月付款了:借:应付账款-单位名称 贷:银行存款(现金)月底消耗材料时先做估价入账(按验收单做估价入账),月初冲回估价入账。发票来时:借:原材料 应交税费--进项税金 货:应付账款-单位名称
2017-06-14 16:29:23
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