送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-11 09:06

您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用——办公费
贷:预付账款——暂估预付账款
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款

7688 追问

2019-06-11 09:07

能把六月的票做到五月吗?

bamboo老师 解答

2019-06-11 09:10

正常的应该6月收到的发票 帐在六月体现 
您要想省事 也可以做到5月 然后把收到发票后 把发票附在5月的凭证后

7688 追问

2019-06-11 09:11

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-11 09:12

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用——办公费 贷:预付账款——暂估预付账款 借:预付账款——暂估预付账款 贷:预付账款
2019-06-11 09:06:46
金额能够确定吗?需要确认进项税额吗?
2019-03-11 14:38:10
您好!支付的时候计入预付账款,建议你在收到发票的时候计入管理费用办公费。
2017-06-14 11:50:59
你好!借库存商品-暂估 贷银行存款。
2017-07-07 16:43:08
您好!6月付款了:借:应付账款-单位名称  贷:银行存款(现金)月底消耗材料时先做估价入账(按验收单做估价入账),月初冲回估价入账。发票来时:借:原材料  应交税费--进项税金  货:应付账款-单位名称
2017-06-14 16:29:23
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