- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-10 13:01
您好
6月份收到货物
借 库存商品
贷 应付账款-暂估应付账款
支付
借 应付账款
贷 银行存款
7月收到发票
借 应付账款-暂估应付账款
贷 应付账款
相关问题讨论

您好
6月份收到货物
借 库存商品
贷 应付账款-暂估应付账款
支付
借 应付账款
贷 银行存款
7月收到发票
借 应付账款-暂估应付账款
贷 应付账款
2021-07-10 13:01:13

你好
先做收入分录 金额负数 ,再按正确的发票金额做收入分录 ,金额是正数
2021-07-12 08:11:51

借库存商品贷应付账款,暂估款
2019-03-23 15:39:31

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2018-07-02 10:12:55

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-09-11 16:45:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
AAA, 追问
2021-07-10 13:03
bamboo老师 解答
2021-07-10 13:54