公司公账的钱如何合理转出呢?需要开发票回来吗 问
转给私人的话,除了工资,其他都要交个税 答
发现有一笔管理员工报销费用158元重复了,原来是用 问
借:管理费用 -158元,借:库存现金 158 答
老师:请问一下什么时候计提盈余公积? 问
你好,小公司可不提取盈余公积的 答
2025年有销售样品费38万,成本价,现在年终想要作为 问
同学,你好 借:销售费用 贷:库存商品38 应交税费-应交增值税-销 44/1.13*0.13 答
每季度分摊房租时可以不附单据吗?因为第1次支付的 问
您好,可以的, 这个分摊可以不附的 答

公司当月用对公账户购买一批办公用品,货款已经支付,当月也收到了商品。但是发票确要下月才能收到,当月应该怎么做,下月又应该怎么做?
答: 金额能够确定吗?需要确认进项税额吗?
当月采购一批商品,款项已付,商品也已入库,但发票要下月才能送到。这样要怎么做账
答: 借;库存商品 贷;应付账款——暂估应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司2月份购买一批商品,商品已经到货,并当月已经销售了,3月份才收到发票,这批商品怎么做会计分录,增值税怎么抵扣呢
答: 您好,2月收到时,借;库存商品,贷;应付账款-暂估款。销售确认收入后结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。3月份收到发票时,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。同时,借:主营业务成本,贷:库存商品,并且红冲上月的暂估和结转的成本。借;库存商品,负数,贷;应付账款-暂估款,负数。销售确认收入后结转成本,借;主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。




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yangxing~ 追问
2019-03-11 15:04
yangxing~ 追问
2019-03-11 15:21
张艳老师 解答
2019-03-11 15:59