老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

公司2月份购买一批商品,商品已经到货,并当月已经销售了,3月份才收到发票,这批商品怎么做会计分录,增值税怎么抵扣呢
答: 您好,2月收到时,借;库存商品,贷;应付账款-暂估款。销售确认收入后结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。3月份收到发票时,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。同时,借:主营业务成本,贷:库存商品,并且红冲上月的暂估和结转的成本。借;库存商品,负数,贷;应付账款-暂估款,负数。销售确认收入后结转成本,借;主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。
哥弟,请教你个问题。我们公司进了一批商品,货款已经支付,收到货了,但是还没收到发票,然后这批商品当月已经卖了。会计分录怎么做呢?
答: 借库存商品贷银行存款 销售出去,借银行存款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司是商品流通企业,10月份付了货款,商品已经入库再售出,11月份才拿到购买商品的发票,这个分别要怎么写分录?
答: 你好 10月你做暂估入库 借库存商品-暂估贷银行存款 销售后做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 11月收到发票先红冲暂估分录 借银行存款贷库存商品-暂估 在根据发票如果你是一般纳税人收到专票的娿做借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
公司是科技公司,销售出一批商品,银行已经收到了货款,发票已经开出了,该怎么分录呢?还有,一种情况是,商品已经销售出去了,发票已经开了,货款还没收到。这会计分录又怎么分呢?
公司当月用对公账户购买一批办公用品,货款已经支付,当月也收到了商品。但是发票确要下月才能收到,当月应该怎么做,下月又应该怎么做?
1月3日购买一批商品已入库,货款已付,未收到增值税专用发票;2月10日收到增值税专用发票。请问1月和2月的会计分录分别怎么写?





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