送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-06-06 14:54

4061.47这个数字是您想当期抵减的,对吗?

小小 追问

2019-06-06 14:55

对的

小小 追问

2019-06-06 14:56

还是应该这样填 我想抵掉 为什么还会有余额

张艳老师 解答

2019-06-06 14:57

您本期是否进项税额大于销项税额呢?

小小 追问

2019-06-06 14:59

是销项税额必须要大于进项税额才能抵扣是吗?

小小 追问

2019-06-06 14:59

老师

张艳老师 解答

2019-06-06 15:03

是销项税额必须要大于进项税额才能抵扣是吗?---是的,只有当期为缴纳增值税的情况,才可以使用加计抵减金额的。

小小 追问

2019-06-06 15:05

噢明白了 谢谢老师 我还想问一下这样做对吗 我4月份没计提加计扣除 这个月补做

张艳老师 解答

2019-06-06 15:05

平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做
借:应交税费--未交增值税
       贷:银行存款
             其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】

小小 追问

2019-06-06 15:07

那现在有加计抵扣的那个数据我账务上不需要做什么是这个意思吗 老师

张艳老师 解答

2019-06-06 15:08

是的,就是这样理解的。

小小 追问

2019-06-06 15:08

老师为什么没有看到其他收益这项

张艳老师 解答

2019-06-06 15:12

没有其他收益科目的话,直接使用营业外收入科目

小小 追问

2019-06-06 15:14

好的 谢谢老师

张艳老师 解答

2019-06-06 15:16

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,还可以加送小心意呦,感谢您的鼓励!

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4061.47这个数字是您想当期抵减的,对吗?
2019-06-06 14:54:49
你好,这个是与税率对应的,无法修改的
2017-12-04 17:08:55
同学您好,这个扣除率13%是以前的农产品扣除率13%,看你的题目2015年改编,答案依然用的以前年度扣除率。
2020-07-18 20:08:19
你好,可以提供相应资料,去报名管理机构申请更正
2022-01-06 22:26:14
你好,是企业所得税的季初和季末吗。
2019-10-08 16:48:09
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