老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

我在快帐里面做账 应交税费 进项税额借方 跟销项税额 贷方 余额那么多呢
答: 你好,年底结转就行,月末不需要结转。
应交税费-进项税额:借方余额212869.65应交税费-进项税转出:贷方余额60.31应交税费-应交增值税减免税额:借方余额480应交税费-销项税额:贷方余额59157.53请问老师,月底我怎么结转税金,分录可以说下吗?还有我进项税额多,我该转到哪个科目吗?
答: 不交税减免的那个分录不能做,需要交税的时候再做 借应交税费-应交增值税-销项59157.53 应交税费-应交增值税-进项转出60.31 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项21869.65
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在有以下科目余额,怎么做分录呢?应交税费_进项5300(借方)应交税费_销项项3300(贷方)应交税费_待认证进项20300(借方)应交税费_减免税额820(借方)
答: 借:销项3300 贷:进项2480 减免820




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娟娟 追问
2019-06-05 17:43
月月老师 解答
2019-06-06 06:47