送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-05 17:37

你好,年底结转就行,月末不需要结转。

娟娟 追问

2019-06-05 17:43

主要是我18年底没有结转,现在怎么处理呢

月月老师 解答

2019-06-06 06:47

你好
借:销项税额
贷:进项税额
已交税金
转出未交增值税
借:应交税金-增值税(转出未交增值税
贷:应交税金-未交增值税

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相关问题讨论
你好,年底结转就行,月末不需要结转。
2019-06-05 17:37:10
不交税减免的那个分录不能做,需要交税的时候再做 借应交税费-应交增值税-销项59157.53 应交税费-应交增值税-进项转出60.31 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项21869.65
2019-09-01 08:44:25
借:销项3300 贷:进项2480 减免820
2017-03-08 10:51:22
都转入应交税费--应交增值税--未交增值税科目吧
2017-03-08 10:16:43
你好,不需要做结转未交增值税的分录
2017-03-08 10:16:37
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