送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-05 11:36

你好,借预付账款--水电费,贷银行存款,借管理费用--水电费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款--水电费

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相关问题讨论
同学你好 可以直接在六月做的
2022-06-16 10:57:06
五月份借管理费用贷其他应付款吗?如果是的话,六月份借其他应付款贷银行存款。
2022-07-03 15:18:52
既然要收专票干嘛还按36万摊销呢?
2022-05-16 11:11:25
你好; 你们发票是专票还是普票的 ?   你的 意思是分摊多了。 是因为没有吧进项税踢出来吗 
2023-08-01 10:59:34
1.如果您已经计提了2023年9月至2023年12月的房租费用,但是发票尚未收到,那么您可以在年底前将这些费用冲销,并在收到发票后重新计提。 2.如果您在年底前冲销了房租费用,但是发票在年底前无法收到,那么您可以在明年的2月份付款并开发票。在发票备注中注明租赁月份为2023年9月至2023年12月。 3.如果您在明年的2月份付款并开发票,但是之前的房租费用已经冲销,那么您需要在收到发票后重新计提房租费用。 4.如果您重新计提房租费用后,发现与实际支付的金额有差异,那么您需要在付款后的下一期进行调整
2023-12-14 10:42:50
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