送心意

玲老师

职称会计师

2019-06-05 09:04

和正常结账一样,点击期末结账,选择反结账就可以

。。。 追问

2019-06-05 09:09

点结账结的是5月的账啊

。。。 追问

2019-06-05 09:10

关键是当期是5月了 账套怎么改成4月呢

玲老师 解答

2019-06-05 09:12

反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现反结账界面 ,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

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相关问题讨论
和正常结账一样,点击期末结账,选择反结账就可以
2019-06-05 09:04:16
反结账是按键是CTRL%2BF12, 同时按下就是反结账。
2020-05-21 11:34:08
同学你好 反结账需要登录系统,进入系统管理菜单,选择反结账功能,调出可反结账的凭证,登记反结账的原因,然后生成反结账的凭证。反过账则需要进入凭证查询功能界面,选择需要反过账的凭证,并点击反过账按钮
2024-03-28 09:50:25
你好,你检查一下你登录的时间看一下
2022-05-12 17:20:13
你好,可以反结账去修改,也可以直接做相应的调整分录。
2022-03-24 13:17:14
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