4月份应收应付已经结账,不小心把4月份凭证做成5月份,然后删除了这个凭证,现在4月份反结账时提示5月份已有凭证处理,所以不能反结账,这个要怎么做?

学堂用户bhfwjv
于2022-05-12 17:17 发布 2628次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,你检查一下你登录的时间看一下
2022-05-12 17:20:13
学员你好,只能先反结账,然后反审核才能删除结转损益凭证
2022-03-11 21:14:58
你好,你自己写一个凭证作废的就可以
证明这个不是丢失了
2020-06-18 17:34:53
你好
只有为系统管理员组的用户才具备反结账的操作权限。
1、切换管理管理员用户进入账套,主界面单击右上角【文件】-【更换操作员】。
2、修改用户所属用户组,单击【系统维护】-【用户管理】选中用户单击【改组】,选中系统管理员组。
2022-03-22 09:09:05
你这个已经跨年了,你这个是不能返到一九年的,你只能是在二二年用那个调整分录,在二年的期间进行分录调。
2022-04-06 11:00:58
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