公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

老师,金蝶专业版,反结账不小心到四月了,再结账时提示有未生成凭证的单据,我生成凭证改到4.30号保存时提示已结账,改到七月提示不在期间内,这怎么弄,当初可都是结账了的怎么又提示没有生产凭证呢,太奇怪了
答: 供应链—存货核算—期末处理—期末结账,进去之后左下角有个查看,点击进去能查看本期已审核未记账的出入库单据,本期未审核的单据等等。
金蝶k3系统应收模块结账时出现发票单据日期和凭证日期不一致无法结账,实际是一样的,想反结账,出现已存在生成单据不能反结账。试着把关于应收的凭证和存货模块的都把凭证的删了还是出现已存在生成单据不能反结账。麻烦一下怎么处理,还能有哪些单据需要删除?
答: 有金蝶客服吗,可以问下客服人员 估计是系统问题
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个怎么填都显示没有反结账的凭证
答: 你好!用的什么软件?








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太阳花~上课 追问
2019-07-24 12:46
太阳花~上课 追问
2019-07-24 12:47
风老师 解答
2019-07-24 13:21
太阳花~上课 追问
2019-07-24 14:10
太阳花~上课 追问
2019-07-24 14:14
风老师 解答
2019-07-24 14:33