送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-29 12:30

您好
借:其他应付款
贷:银行存款

DREAM 追问

2019-05-29 12:36

发票上面的进项税需要记吗

bamboo老师 解答

2019-05-29 12:37

请问是收到的专票么

DREAM 追问

2019-05-29 12:41

是专票

bamboo老师 解答

2019-05-29 12:42

借:销售费用 借方红字
借:应交税费_应交增值税_进项税额 借方蓝字
借:其他应付款
贷:银行存款

DREAM 追问

2019-05-29 12:50

借:其他应付款
借:应交税费_应交增值税_进项税额 借方蓝字
贷:银行存款   是这样做吗

bamboo老师 解答

2019-05-29 12:51

不是 是我上面那样写分录

DREAM 追问

2019-05-29 13:06

那2边不平啊   我的金额是123088   税是14160.57

bamboo老师 解答

2019-05-29 13:10

您计提的时候金额是多少

DREAM 追问

2019-05-29 13:11

123088

bamboo老师 解答

2019-05-29 13:14

借:销售费用 借方红字 -14160.57
借:应交税费_应交增值税_进项税额 借方蓝字 14160.57
借:其他应付款 123088
贷:银行存款123088
怎么会不平呢

DREAM 追问

2019-05-29 13:16

谢谢

bamboo老师 解答

2019-05-29 13:17

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-05-29 12:30:42
把之前的费用冲销,再按照收到发票的做。
2022-08-12 09:52:49
做长期待摊费用比较好。以后月份,根据具体用途,将长期待摊费用分期转入管理费用/销售费用等。
2019-08-27 18:23:36
借销售费用 负数,借其他应付款,
2020-07-08 14:52:36
你好 实际三个月的房租是上月开始的吗?10-12月吗?
2019-11-26 20:11:34
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