商贸一般纳税人真账实操业务21 22 缴纳6月份社会保险跟住房公积金,但是账套的期初数据里面没有应付职工薪酬-社保及应付职工薪酬-住房公积金个数据啊,填制记账凭证时数据就会为负数,这个要怎么解? 应付职工薪酬是负债类 应该要先计提然后从借方转出,这样才能平衡啊 我想问是商贸真账实操那本书里漏记了期初数据,还是这个账要另一种方式做?
彩色的水
于2019-05-25 12:12 发布 1210次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-25 12:43
支付的时候,做2步,先计提在发放处理。
相关问题讨论

支付的时候,做2步,先计提在发放处理。
2019-05-25 12:43:31

你好,冲掉之前的应付职工薪酬,是之前多计提了吗
两个月的工资未发,在应付职工薪酬贷方体现就是了(做了计提的分录就可以了)
2022-04-14 09:07:13

是的啊
2017-12-19 09:18:57

你好,是可以的,谢谢
2022-03-08 09:54:13

是的,后续补上吧
2017-08-24 10:28:33
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