老师,请教一下 ,发出去的货款收到,没开票做了未开票收入,但现在有一部分要退货退款,退款时的会计分录怎么做,请老师帮我解答,谢谢

鲁玲
于2019-05-23 11:28 发布 1592次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-05-23 11:29
你好!不在补货了吗?
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你好,同学
前期确认收入没,或者前期发货的时候怎么做的分录,老师看看
2024-04-11 13:42:41
同学你好,已收款的,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。没有收款的,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2022-01-16 15:02:01
同学你好
开服务的发票给他们
剩下的退货冲减货物的收入和成本
2022-03-03 11:22:09
同学你好
直接冲应收账款就可以
2023-05-19 11:44:18
您可以按照以下步骤进行账务处理:
1、计提销售退回成本:借:主营业务成本 贷:库存商品;
2、做退款分录:借:其他货币资金 贷:应付账款;
3、冲减收入:借:主营业务收入 贷:应收账款;
4、冲减应交增值税:借:应交增值税 贷:应交增值税进项税额。
2023-03-01 11:30:17
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