送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-05-20 15:36

借:管理费用-社保
借:管理费用-公积金
贷:应付职工薪酬

anncyc 追问

2019-05-20 15:45

代扣员工社保的时候分录怎么做

三宝老师 解答

2019-05-20 15:49

借:其他应收款
贷:银行存款

借:应付职工薪酬
贷:银行存款
贷:其他应收款

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相关问题讨论
借:管理费用-社保 借:管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬
2019-05-20 15:36:34
公司部分必须做分录的,计入管理费用里面。计提的时候 借:管理费用-社保(公司部分),管理费用-公积金(公司部分) 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金
2018-03-03 09:20:58
你好,你们是忘了从工资里扣除吗?
2022-03-28 15:55:47
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2018-01-15 15:54:28
借:应付职工薪酬--社保 管理费用或营业外支出--个人社保 贷:银行存款
2019-05-29 15:44:29
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精选问题
  • 老师,我今年刚从外账那拿回来,现在在期初建账,要做1

    增值税的这些,可以有余额的。你不结转的话,就有余额,因为准则里面规定可以不结转如果想要结转的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项405791.02。 应交税应交税费应交增值税减免税款1940 借,应交税费应交增值税销项465725.92 留抵税额7621.09 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税。然后你再去看转出未交增值税的余额是多少 正常的转出未交增值税余额和未交增值税之间结转 然后,其他的附加税、企业所得税、个人所得税可以有余额,因为12月份的税款在一月份缴纳

  • 企业元宵节购买元宵用于职工福利,对方企业是不是

    您好,是的,这 种不能抵税的

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    同学你好 记账是根据会计规则入账。 交税是按照税法规定计算的, 因此。暂估费用 如果是真实发生的,只是没有发票,需要纳税调增时, 无需账务处理。

  • 辛苦图片这个老师说下谢谢

    同学你好我给你解答

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