老师好 收发存汇总表是按当月发货数归集的,但当月 问
同学,你好 你当月不开票,也要做无票收入,库存商品要出去的 答
以货易货,120 万元的库存商品换取A公司市场价格为 问
缴纳印花税按照1,200,000%2B1,400,000计算 答
老师你好,我想问一下员工租房现在退租了,我们给房 问
同学,你好 管理费用-福利费 答
老师,一套账的大公司核对应付账款流程是怎样的呢? 问
您好,一般是要核对纸质的采购入库单和送货单 答
工厂车间工人的伙食费计入什么科目呢?? 问
工厂车间工人的伙食费计入 制造费用-福利费 答

收到物业停车费定额发票每个月200元,应该怎么入账呢,借管理费用200,贷现金200吗,定额发票有没有问题这样
答: 你好,没有问题的。分录正确。
2019年12月付2010年1月至12月的车辆停放物业管理费2400元,那我怎么做账?在今年12月做:借:预付账款2400 贷:银行存款2400 明年1月至12月,每个月做账: 借:管理费用200元 贷:预付账款200元,这样,可以吗
答: 你好,如果是先付款,后面按月取得发票,是可以像你那样做账务处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师金额理应是300做账写成500 借:管理费用500 贷:应付账款500 冲掉多写金额 借:应付账款200 管理费用200 这样吗? 应付账款多做了200元
答: 您好 借:管理费用 -200 贷:应付账款 -200

