老师好!,我们给下面部门的车补,技术部、销售部,一个月分别给他们500元,他们也拿回来打车票了,这样情况怎么处理
焦
于2019-05-17 21:57 发布 610次浏览
- 送心意
晶晶老师
职称: 中级会计师,注册会计师,税务师
2019-05-17 22:01
给钱的时候:借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金。
拿了发票以后:借:销售费用/管理费用 贷:其他应收款
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给钱的时候:借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金。
拿了发票以后:借:销售费用/管理费用 贷:其他应收款
2019-05-17 22:01:17

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,计入工资缴纳个税,发票报销就不缴纳个税
2019-12-28 10:47:26

你们的产品视同销售,计算收入,结转成本,计入本期销售费用,借:销售费用-宣传样品,贷:营业收入,应交税费-增值税
2018-12-05 09:44:03

你好 你开发票 就要确认收入
2020-01-07 18:09:51
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