我们给甲方开票,约定是9%、我们也给他开了9%、其中一小部分给他开了6%技术研发票,存在税额差,对方直接在我们收款那里扣了,我们怎么处理
KONG
于2019-11-08 09:51 发布 948次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2019-11-08 09:53
同学,现在的意思你们有混合销售,对方事项要全额9%的发票,然后你们是分开来开具的发票,对方态度强硬扣除了这个差额税金,现在也是好多企业这样处理的呢
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同学,现在的意思你们有混合销售,对方事项要全额9%的发票,然后你们是分开来开具的发票,对方态度强硬扣除了这个差额税金,现在也是好多企业这样处理的呢
2019-11-08 09:53:25

服务名称也写研发和技术服务,可以吗?
可以
2021-03-24 11:52:39

你好,是需要根据取得收入所对应的成本比例结转的
可能是全额,也可能是一部分的
2018-01-17 11:52:47

研发服务这个分类编码也行呀
2018-08-17 17:31:05

你好,你要开技术服务费吗?
2020-10-22 17:14:55
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KONG 追问
2019-11-08 09:54
洛洛老师 解答
2019-11-08 10:23