送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-28 16:38

你好!不可以的。这样的其实应该对方开销售车辆的发票给你们。

coming 追问

2018-11-28 16:40

可是对方不想给钱,就只想用车来抵扣这部分应该给我们的钱

宋生老师 解答

2018-11-28 16:44

你好!是啊。他销售这个车给你,你们用应收款抵减车的应付款。

coming 追问

2018-11-28 16:47

不需要再开什么红字发票吗?也不需要其他什么手续吗?可是合同上签的金额没有收到那么多呀,那么公账里就差那部分钱呀

宋生老师 解答

2018-11-28 16:49

你好!不需要啊。你这不是开红字啊。应该是双方开发票。

coming 追问

2018-11-28 17:19

我们开发票的话车那一部分也要开发票确认收入吗?对方开发票又怎么开呢?

宋生老师 解答

2018-11-29 09:04

您好!不是,是对方确认车的收入。你们是确认固定资产-车辆

coming 追问

2018-11-29 09:55

这个车我们要不要确认收入呢?还是没懂

宋生老师 解答

2018-11-29 09:59

您好!这个车是对方卖给你们。你们入固定资产。

coming 追问

2018-11-29 10:02

不是卖给我们的,是他们差我们钱,把车抵给我们的,我们不用付钱

宋生老师 解答

2018-11-29 10:02

您好!是的。我明白。但是实际上相当于他卖给你们。然后你们欠他的钱,跟他现在欠你们的钱抵减了

coming 追问

2018-11-29 10:05

我们已经开了全部的票给他们,车的这部分要不要确认收入呢?

宋生老师 解答

2018-11-29 10:08

您好!车是他们卖给你,她们开发票给你

coming 追问

2018-11-29 10:11

分录要怎么写呢

宋生老师 解答

2018-11-29 10:16

你好!借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。 
然后你们应收跟应付对冲 
借应付账款 贷应收账款。就平了。

coming 追问

2018-11-29 10:18

可以这样对冲吗?会不会被税务稽查啊?

宋生老师 解答

2018-11-29 10:22

你好!可以的。这个没关系

coming 追问

2018-11-29 10:28

噢噢,不过只有一辆车公司会要,其他几辆老板会把它卖了,这个怎么处理呢?

宋生老师 解答

2018-11-29 10:41

您好!这个你再做销售处理。

coming 追问

2018-11-29 10:42

是其他业务收入还是营业外收入呢?

宋生老师 解答

2018-11-29 10:43

您好!是其他业务收入了。

coming 追问

2018-11-29 10:44

噢噢,那要卖的那些车要不要计提折旧呢?

宋生老师 解答

2018-11-29 10:44

你好!可以不用计提折旧。

coming 追问

2018-11-29 10:45

这个分录要怎么写呀?

宋生老师 解答

2018-11-29 10:47

你好!对了,如果你打算销售的话,那你收到那些车的时候,计入库存商品。不要入固定资产

coming 追问

2018-11-29 10:48

好的,分录要怎么写呀

宋生老师 解答

2018-11-29 10:51

你好!销售的时候,借银行存款等 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 
然后借其他业务成本 贷库存商品

coming 追问

2018-11-29 10:52

噢噢,明白了,谢谢老师咯

宋生老师 解答

2018-11-29 10:53

你好!不用客气的了。

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