(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答
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2016年同一单位签订购销合同后,开了一部分发票给我们,后来对方单位名称变了,发票由他们开的,已全部入账,现在第一单位要给我们重开发票,用以替代已入账发票,这样行吗?
我们代其他公司付的水费,自来水公司开发票给我们,部分是专票,污水处理部分是普票。现在对方把代付的钱打给我们,我们给他开发票可以?
我们公司开的发票钱多,但是对方公司只给部分钱,剩下的那部分我们怎么记账呢,对方公司不给剩下的钱了,这个业务结束了,我们如何记账,求分录
我们公司开发票给别人公司 别人公司转了一部分钱过来 现在我们公司开给对方公司发票的抬头的银行卡全部注销了 剩下的一部分钱怎么给我们




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