老师,外账这做的分录我看着好晕,为什么首先他计提工资应付职工薪酬多少,然后2月发多少,计提的时候就考虑了应收跟个税,那这个月的话应付职工薪酬科目不是少 了。然后体现发工资得时候又借库存现金了,这个体现跟后面发的金额不一致的··
希望
于2019-05-16 18:06 发布 771次浏览



- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2019-05-16 20:41
个税是扣员工自己的哦
相关问题讨论

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59

你好,这个分录没什么问题的
2019-06-10 12:25:53

贷:银行存款 10000
以上分录是不是很乱,正确吗?如果错,请老师纠正。
2017-09-01 00:18:42

你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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