送心意

答疑何老师

职称注册会计师

2019-05-16 20:41

个税是扣员工自己的哦

希望 追问

2019-05-16 22:53

是呀,应该正常假设计提工资,借管理费用,工资,100贷应付职工薪酬100,发放的时候再借应付职工薪酬100,贷银行存款90,个人部分社保5,个税5的,但是他是直接按了实发工资去计提了,但是有个提现发工资出来的金额又跟她实际发工资的金额不一致

希望 追问

2019-05-17 09:10

老师,我知道了,一,我们出纳给的应发工资给外账,可是我们出纳算工资的应发都没减去请假的,所以这导致差额。2 外账的社保跟个税没有跟当月匹配上,导致第2个差额。那现在我可不可以直接在4月冲销以前做的工资凭证,全部重新做?

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相关问题讨论
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
你好,这个分录没什么问题的
2019-06-10 12:25:53
贷:银行存款 10000 以上分录是不是很乱,正确吗?如果错,请老师纠正。
2017-09-01 00:18:42
你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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