我就想加计扣除申报表4里的本期发生额,是不是只要当月在增值税发票平台验过的进项票金额就要*10%填写在本期发生额一栏吗,今天去税务局做加计抵减申明,我公司4月的销项-进项=0 我在申报表四的本期发生额里没有填写数字,税务局人员当场把申报表在系统里给我改了,4月有留抵税额,那有进项金额的话也得按照*10%填写申报表四的本期发生额吗?
会计人
于2019-05-16 11:30 发布 1422次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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是的,需要填写的,不抵扣可以不填写实际抵扣
2019-05-16 11:32:50

你好!是的。你要抵减,已经认证过的就要填,至于是不是本期抵扣,就看你情况 。
2019-05-16 11:25:19

本期的就是填写本期,上期的如果你填写了没有抵扣会在期初里面
2019-06-10 15:12:19

建议问下税务局,上期没有填写一般不会让你这次填写了,默认你们放弃抵扣
2019-06-10 15:27:40

同学,你好,这个是可以的。
2022-01-05 15:30:00
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