4月我缴纳了税控服务费280,4月没有收入,我在国税申报表4里填写了本期发生额280,本期实际抵减0,期末余额为280.还用在附表2里的本期认证相符且本期未申报抵扣里填写吗?
同舟之情
于2018-05-02 08:42 发布 962次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-02 08:45
不用的,税控服务费的发票是不用认证抵扣就可以全额抵减增值税的。如果认证了,就只能抵扣发票上的进项税额的。
相关问题讨论

不用的,税控服务费的发票是不用认证抵扣就可以全额抵减增值税的。如果认证了,就只能抵扣发票上的进项税额的。
2018-05-02 08:45:34

你好是的,是的,是的,是这样
2021-05-21 16:01:07

是的 申报表最后不能是负数 所以本期抵减是0
2020-05-20 11:34:01

第一次主表不填写的
2020-07-13 14:05:09

没有认证的计待认证,不用申报,对的,认证之后填写到本期认证相符且本期申报抵扣的
2019-01-13 17:55:47
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同舟之情 追问
2018-05-02 08:50
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2018-05-02 09:11