18年卖货,做借:应收 贷:主营 应交税费-增值税-进项 ,到19年他们退货,全部开了红字发票,该如何做账?贷:主营 红字,还是做 以前年度损益调整?具体分录如何做?
喳喳
于2019-05-13 22:22 发布 958次浏览
- 送心意
玲子
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-05-13 22:28
做相反的会计账务处理,或者把之前的分录数字改成红字都可以,贷方税是 应交税费-应交增值税(销)
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做相反的会计账务处理,或者把之前的分录数字改成红字都可以,贷方税是 应交税费-应交增值税(销)
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2019-05-13 22:28:11

您好
借:应收账款 借方红字
贷:以前年度损益调整 贷方红字
应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字
借;以前年度损益调整 借方红字
贷:库存商品 贷方红字
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-05-14 09:05:13

正确,红冲发票分录应该是:应收账款(借方)、主营业务收入(贷方)、应交税费-应交增值税-销项税额(贷方)。而结转这一笔损益:借方:主营业务收入,贷方:以前年度损益调整。
2023-03-13 19:51:12

您好
请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
2022-04-18 12:34:41

你好,都是可以的
2017-05-23 15:02:10
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