我是小规模,跨年发票红冲会计分录应该怎么做。原发票,借预收账款,贷,主营业务收入,应交增值税。红冲是借预收账款红字,贷以前年度损益调整,应交增值税红字。是这样吗?还是?

玲子
于2020-04-30 14:33 发布 5467次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
你好,这个是之前的收入少做了吗?
2023-04-03 10:32:29
同学,你好
你收入有什么问题?
2024-04-03 13:59:15
是的,但是贷方的以前年度损益调整科目也是要为负数的。
您也可以做反方向分录的。
2020-04-30 14:39:14
一般纳税人?申报的对吗?借以前年度损益调整贷应加税费-应交增值税-销项,借利润分配贷以前年度损益调整
2019-03-11 14:45:11
同学你好
涉及损益的才用以前年度损益调整
2022-03-04 14:06:20
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