送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-09 17:48

借应收账款,负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

雪婧 追问

2020-06-09 17:51

这个不需要就去年发票做以前年度损益调整

郭老师 解答

2020-06-09 17:51

你好,汇算清缴已经过去了,你还能取修改去年的汇算清交吗?

雪婧 追问

2020-06-09 23:28

老师收到专票进项税100元本月不认证本月在做分录时
借:应交税费一待认证进项税额
还是:应交税费一待抵扣进项税额?

郭老师 解答

2020-06-09 23:41

你好,分录不对
当月借管理费用
应交税费待认证贷银存
下月借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证

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相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好 是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
你是软件的话用你上个月分录,金额用负数。
2018-12-02 08:18:22
你好,这样做其实就没有必要,借方,贷方刚好冲销了,与没有做分录没有区别的
2017-11-03 15:29:52
你好,你是说退货的分录是用红字?
2019-02-09 11:22:27
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