公司购买办公家具,去年11月已付款,未收到发票,这个月收到增值税专用发票并认证后怎么做分录?
A漒
于2019-05-10 21:21 发布 1351次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-10 21:23
你好,去年做了,借预付账款,贷银行存款,现在借固定资产,应交税费,贷预付账款
相关问题讨论

你好,去年做了,借预付账款,贷银行存款,现在借固定资产,应交税费,贷预付账款
2019-05-10 21:23:03

借:原材料(或库存商品、固定资产)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
可以与8月24日的银行回单一笔处理
2017-09-14 21:34:33

同学你好,这个分录没什么问题
2022-01-10 20:38:26

你好 借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
2020-07-05 15:51:34

借:管理费用
应交税费——待认证进项税额
贷:银行存款
2018-08-10 10:52:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
A漒 追问
2019-05-10 21:29
A漒 追问
2019-05-10 21:49
庄老师 解答
2019-05-10 22:37