送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-10 21:23

你好,去年做了,借预付账款,贷银行存款,现在借固定资产,应交税费,贷预付账款

A漒 追问

2019-05-10 21:29

去年分录是借:应付账款
贷:银行存款,现在要怎么做?

A漒 追问

2019-05-10 21:49

老师麻烦看到新问题,告知下我,现在

庄老师 解答

2019-05-10 22:37

你好,贷方换成应付账款

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相关问题讨论
你好,去年做了,借预付账款,贷银行存款,现在借固定资产,应交税费,贷预付账款
2019-05-10 21:23:03
借:原材料(或库存商品、固定资产) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 可以与8月24日的银行回单一笔处理
2017-09-14 21:34:33
同学你好,这个分录没什么问题
2022-01-10 20:38:26
你好 借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
2020-07-05 15:51:34
借:管理费用 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款
2018-08-10 10:52:50
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