上月购买的办公用品收到专票,会计直接入了费用,并且已付款,本月认证了这张发票,如何做账?
小胡
于2019-05-11 17:34 发布 976次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-11 17:38
你好,借应交税费一应交增值税(进项税额),借管理费用(用负数)
相关问题讨论

你好,借应交税费一应交增值税(进项税额),借管理费用(用负数)
2019-05-11 17:38:18

你好!
可以不用附原始凭证的
2019-05-11 19:04:13

您好!借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款
借预付账款 贷银行存款。
然后借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款
2017-12-14 16:55:13

借;银行存款 应交税费(进项税额) 贷;其他应付款 管理费用
做这个调整分录
2016-11-17 17:08:19

直接做到12月份里面就可以借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2021-02-19 17:51:07
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小胡 追问
2019-05-11 17:52
庄老师 解答
2019-05-11 18:02