公司房租费用,对方没有开票入管理费用后年终企业 问
是的,就是你说的那样子 答
老师老师第10题不会 问
您好 2018年摊销金额240/5=48 2019年账面金额240-48=192 100万元出售 还剩两年可以摊销 2019年摊销金额(192-100)/2=46 答
老师,您好!车辆购置税怎么记账?工商年报中纳税总额 问
您好, 车辆购置税是计入固定资产原值的,不包括的 答
有限公司与有限责任公司有什么区别 问
同学,你好 没有区别的 答
老师,汽车提完折旧了,这个要怎么处理呢? 问
同学,你好 你是出售还是报废? 答
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公司为一般纳税人:8月22号收到增值税专用发票,但是未认证;8月24号根据收到的增值税专用发票付款;8月31号认证收到的增值税专用发票。这要怎么做分录?
答: 借:原材料(或库存商品、固定资产) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 可以与8月24日的银行回单一笔处理
老师,本公司一般纳税人12月9号税务登记的,收到一张12月8号给开的增值税专用发票,后期这张12月8号的专票能够抵扣本公司税额吗?
答: 你好,可以抵扣的呢,可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税一般纳税人,1月支付货款,一月收到增值税专用发票未认证,2月才认证,这分录应该怎么做 ?1月月末是否要结转这比库存商品的成本
答: 借;库存商品 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待抵扣进项税额) 销售了就结转对应的成本
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怪怪 追问
2017-09-15 09:06
李爱文老师 解答
2017-09-15 09:22