老师,现在在手机上按月补开去年的租车发票可以么, 问
同学,你好 可以的。 是的 答
上期未申报征收项目的增值税品目在哪里补申报 问
你好,可直接更正申报,或直接在本期申报 答
老师电子发票抵扣认证是发现,发票的税金金额跟电 问
你没有抵扣对方就已经开了bu fe红字发票 答
股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用吗? 问
是的,股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用 答
老师,这是啥问题提示这个呢 问
因为你的报表左右不平 答

老师 是这样,我没有会计经验去年去了一家一般纳税人企业工作,我看见当月报表其他应收款数额巨大,就自作聪明把其他应收款调到固定资产里一部分,因为公司有许多固定资产但报表数是0,后来发现买固定资产都没有发票也没敢计提折旧,现在我想把固定资产再调到其他应收款里去,我要怎么做?我害怕我去年的自作主张会承担一定的责任 麻烦老师帮我解决下
答: 只能现在把数据调回来
老师你好,想请问下快帐那个固定资产折旧的是在哪里呢,还有老师想请问下那个厂房的定金和宿舍的定金我应该记到哪里呢,是其他应收款吗,还有我们投资另外一家公司的投资款应该记到哪里呢,谢谢!
答: 1,需要自己做计提折旧的分录 2,计入其他应收款 3,计入长期股权投资科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
罗老师,我想问个问题,早上也问过你了,但还有疑问,就是用单位往来款购买固定资产,因为往来款转入本单位的时候财务会计是这样记账的:借:其他应收款贷:其他应付款预算会计不做账。那用这笔往来款项购置固定资产的时候,能不能这样记账:(只记财务会计账)1.借:其他应付款 贷:其他应收款2.借:固定资产 贷:累计盈余这样做的话,到时候每月按正常记提固定资产折旧时,是否账不平呢?
答: 您好,用这笔往来款项购置固定资产的时候,能这样记账。 (只记财务会计账) 1.借:其他应付款 贷:其他应收款 2.借:固定资产 贷:累计盈余 这样做的话,到时候每月按正常计提固定资产折旧时,不会账不平的。
老师您好,我们2019.6月,做了一比分录 借:固定资产-办公家具 81061 贷:其他应付款-法人81061,但是一直没有计提折旧,现在这个应该怎么做
半年前购入空调,价值13000,当时计入固定资产了,但至今未计提折旧,怎么账务补救处理??公司借股东款可以直接转增实收资本吗,分录可以 借:其他应付款 贷:实收资本????
老师,我们公司股东以公司名义买了辆二手面包车28000元,我做的分录是借:固定资产,贷:其他应付款,我这个月怎么计提折旧啊 折旧是按几年啊 得不得算他以前已经计提折旧了的金额啊
老师,老板私户盖的办公楼和厂房设备,没有票我是不是就直接计入固定资产,不计提折旧就可以呢,老板付的钱我记入了其他应付款老板可以吗老师









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越努力越幸运 追问
2019-05-10 14:20
丁老师 解答
2019-05-10 14:28