企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

4月开出销售发票,5月开具了红字发票并开出正确发票,请问5月的红字发票还有正确发票如何做分录?销项税额要转出?
答: 5红字分录做科目不变数字是负数,正确那个你按你们正常做就可以
发生销售退回,销售方是不是要开红字发票?进货方要做什么分录?要进项税额转出吗?
答: 你好,发生销售退回,跨月了,销售方要开红字发票。进货方认证抵扣了要做进项税额转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
问本月开具上月销项税额3600(红字发票),本月进项税额1200,本月销项税额36565,分录如何做,多谢
答: 同学,你好 借主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)3600 贷相关科目 2.如果上月税款已清,则本月结转应交增值税 借应交税费-应交增值税(销项税额)36565-3600=32965 贷应交税费-应交增值税(进项税额)1200 贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32965-1200=31765 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)31765 贷应交税费-未交增值税31765


Zora 追问
2019-05-08 17:48
maize老师 解答
2019-05-08 17:49