老师,请问我红冲发票8万,16%税率,又按原税率开了一张正常的发票金额为7万,现在系统都是13%的税率,那我下个月申报税时怎么申报呢?
LSS
于2019-05-08 10:22 发布 783次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-05-08 10:29
填报在13%一栏里就可以了
相关问题讨论

填报在13%一栏里就可以了
2019-05-08 10:29:31

2月份申报的时候按哪个税率申报的
2019-03-06 21:20:54

你现在先按错误16%申报填写13%蓝字,那个税额自己修改下,按你开票系统那个税额填写,
2019-07-03 18:01:36

申报的增值税的时候就按系统自动读取的数据申报就行了
下个月红冲,也会自动采集
2024-04-18 10:53:32

直接就是7月蓝字发票收入扣除红冲后的销售收入填报
2024-08-07 08:42:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
LSS 追问
2019-05-08 10:38
俞老师 解答
2019-05-08 10:44