8月份因系统原因多开了10万的发票,9月初申报缴纳了增值税,9月中旬发现多开十万并在开票系统里面做了红冲,我现在该怎么做,一是去申报系统更正8月增值税申报,二是10月份做9月份申报时直接让红冲金额冲减销售额?
Tony Chopper
于2017-09-14 11:36 发布 960次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11

你好,10月份申报9月份的时候按正数减去负数发票申报
2017-09-14 11:39:31

一般是不会有差异的 你们没有开票的收入你要填写申报
2020-02-23 21:35:09

您好!你申请了什么发票,就用什么发票。
税务局不会给你代开普通发票的
2019-03-11 15:47:59

这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
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