老师好:我想咨询一下:我有个高薪技术企业是 小规模 问
你好,同学 是的 必须要去税务局升成一般纳税人了 答
社团非营利单位,购固定资产怎么入账,折旧,年末结转 问
借固定资产 贷银行存款 借次月折旧 借管理费用或者业务活动成本 贷累计折旧 月末借非限定性净资产 贷管理费用或者业务收活动成本 答
老师正规企业的费用报销 假设买垃圾桶给我了40 问
您好, 对方是个人才可以,如果有公司是不可以的 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
企业为一般纳税人,1月份只开具了一张12万普通发票,这张普通发票开具错误,开成了3%的税率,到2月份时跨月冲红了,2月份申报按开票金额12万正常申报,税款已缴纳,但是3月份申报时12万的开票金额又由系统带出,怎么办?
答: 2月份申报的时候按哪个税率申报的
老师,一家建筑企业,今年2月份开始升为一般纳税人,但在去年12月开具了一张金额为60000元的工程款发票,因票面信息错误,出纳于今年1月份重开了一张正确的发票,到2月份,才开了一张金额相等的红字普票发票冲减去年12月份错开的发票。今年2月份只开了这一张红字发票,老师,本月份作为一般纳税人如何申报增值税?
答: 你好,只开 发红字发票 销售额是负数 这情况要去税局申报纳税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模纳税人12月份开具了一张5%的发票,正常税率是3%。做申报表时已经按照5%缴纳增值税。1月份将这张发票按5%红冲,开具了一张正确3%的发票,而且普票负数税额大于这个月普票正数税额小于普票+专票总共的税额,开具的普票小于30万在免税范围内。这样做申报表怎么做呢?这张负数发票的税额能减出来吗
答: 你好,按照发票汇总表上的,填写负数