比如我们公司收了个人的钱,又找第三方做了工程,工 问
你好,借主营业务成本,贷应付账款 答
老师,我想问一下税务筹划的事情 就是我们公司原先 问
同学你好,理论上来说,需要A公司分公司,给B公司分公司开具发票,来转移资产。实际操作中,可以直接按成本价内部审批一下,列个清单,直接转移过去即可。 答
你好 我是单位的出纳 我单位有一个部门每天通过 问
你好,同学正在解答请稍等 答
出口企业退税款退回国库会计分录如何出账 问
出口企业的退税的会计分录 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。收到退税款时的会计处理,借:银行存款,贷:其他应收款—出口退税。 一般情况下你做负数就好了 答
分公司,做账报税有什么特殊的 问
你好,和总公司在异地吗? 答
财务人员报销会计继续教育的费用,开了增值税专用发票 1)借:应付职工薪酬——职工教育经费 应交税费——增值税(进项税额) 贷:银行存款 2)借:应付职工薪酬——职工教育经费 贷:应交税费——增值税(进项税额转出)以上会计分录对嘛
答: 对的
收到增值税专票计入福利费的时候,如下的分录对吗,您借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
答: 您好!对的。分录就是这样。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,用于职工福利的进项税转出,我这样做分录,对吗借:管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200借:应交税费——应交增值税-进项税-156贷:应付职工薪酬——应付福利费-1356借:应付职工薪酬——应付福利费-156贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)-156借:应付职工薪酬——应付福利费-1356贷:银行存款-1356
答: 你好,是的,是这样处理的,转入福利费