请问加计抵减在增值税申报表里怎么填,4月正常的进项有78221.88,销项税有84905.7,4月的加计抵减额有7811.32,税控盘和服务免费有480,这个表里应该怎么填呢
sasa
于2019-05-07 14:51 发布 1627次浏览

- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-07 15:25
加计抵减在附表四里加计抵减情况里进行填写
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加计抵减在附表四里加计抵减情况里进行填写
2019-05-07 15:25:23

是的,现抵扣进项,留抵金税盘的不能抵扣
不抵扣主表不用填写的
2019-06-19 13:55:10

可以补填在10月份进行抵减。
2018-11-05 15:18:31

没有填写现在抵减补上就可以,本期实际抵减这个栏次需要是480 主表23栏需要填写480
2020-01-11 13:31:27

你不需要交税的,不在主表里面提现,你只有需要交税填写了实际抵扣金额在19行里面体现的。
2023-08-10 10:08:44
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sasa 追问
2019-05-07 15:26
果果老师 解答
2019-05-07 15:43